工作描述:1.负责采购相关原始凭证的记账与审核,确保发票、入库单单据的真实、准确、完整。及时、准确地进行采购业务的账务处理,包括但不限于记录采购订单、入库、付款等环节的会计分录,保证财务数据的及时性合准确性。定期核对采购明细与总账,确保账实相符,及时处理差异,保证财务数据的一致性。
2.参与采购合同的评审,从财务角度对合同条款进行审核,重点关注价格、付款方式、发票开具、税率等内容。跟踪采购合同的执行进度,根据付款约定审核付款申请,确保公司资金安全和按时履行合同义务。定期与供应商核对往来账目,及时解决账款差异,维护良好的共赢合作关系。
3.月末对库房进行盘点,与系统数据核对,保证账实相符